一、项目概况
1、2023-2024年度财务收支审计。在了解医院内部控制制度体系的前提下,对医院的制度建设及执行、预算执行及管理、财务收支管理、采购管理、资产管理、工程项目管理、科研教学管理和财政资金、专项经费使用管理等方面进行审查,对财务收支数据的真实完整性、合法合规性和准确性进行核查,披露审计发现的问题并提出合理审计建议和改善措施,出具2023-2024年财务收支审计报告。
2、2023-2024年度内部控制风险评估。全面、系统和客观地识别、分析医院经济活动及相关业务活动存在的风险点,对风险点进行分级,确定相应的风险承受度,按照风险程度及可能造成后果的严重性,分级分类进行测试,出具风险评估报告,制定风险应对策略和风险管控措施。
3、2023-2024年度内部控制评价。深入了解医院内部控制建设和实施现状,对医院内部控制设计和内部控制运行有效性进行评价,出具内部控制评价报告, 对存在的内部控制缺陷进行认定并提出书面合理化管理建议。
二、本公告期限
公开征集信息/调研时间:2025年5月21日至2025年5月31日止。
供应商在有效的公开征集信息/调研时间内以自愿为原则主动向医院提供采购项目的相关信息,如:供应商名称及资质、联系人及联系电话、工作方案、可提供的服务内容、价格等。本次公开的采购意向及调研公告是本单位采购工作的初步安排,采购项目具体情况以相关采购公告和采购文件为准。
三、资质要求
1.具备省财政厅核发的《会计师事务所执业证书》,经年检合格有效;
2.已入选“广东政府采购智慧云平台”供应商名录;
3.具有开展医院同类业务的审计经验;
4.近三年内无被财政等相关部门因审计质量问题予以行政处罚的记录。
四、需提供的资料清单
1.审计工作方案及报价书;(包含项目人员配置情况,至少具备一名注册会计师;)
2.营业执照及相关资质证书;
3.拟派审计人员的注册会计师资格证书、职称证书等相关资料复印件;
4.业绩材料。(具备至少一家三级公立医院内部控制风险评估、内部控制评价或内部控制建设的工作经验,需附协议或合同等相关证明文件的扫描件);
5.财务收支、内部控制审计项目诚信参与市场调查及诚信报价承诺书(附件1)
五、请将以上资料加盖公章扫描后,打包压缩(文件夹命名规则:项目名称-事务所)发至邮箱hdxrmyy@163.com。
联系人:刘女士 联系电话0752-8999537
附件:诚信参与市场调查及诚信报价承诺书
新葡的京集团350vip8888官网
2025年5月21日
|